§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 4.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 4.940,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Budżet po zmianach wynosi:
1. Dochody -
33.932.106,54 zł, w tym:
1) dochody bieżące -26.289.173,10 zł
2) dochody majątkowe - 7.642.933,44 zł
2. Wydatki -
39.497.285,29 zł, w tym:
1) wydatki bieżące - 22.939.121,48 zł
2) wydatki majątkowe - 16.558.163,81 zł
§ 3.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2015 rok
DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2015 w kwocie 4.940,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 rozdz. 75011 – decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 396/2015 i 397/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększona została dotacja w kwocie 2.616,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dział 852 rozdz. 85212 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 380/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększona została dotacja w kwocie 1.924,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 392/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zwiększona została dotacja w kwocie 800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Dział 852 rozdz. 85295 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 390/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.
WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2015 w kwocie 4.940,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 rozdz. 75011 – w związku ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 2.616,00 zł.
Dział 754 rozdz. 75412 – w ramach ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 21,00 zł, zmniejsza się plan wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 21,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85212 – w związku ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków na świadczenia społeczne w kwocie 1.924,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85213 – w związku ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 800,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85295 – w związku ze zmniejszoną dotacją dokonuje się zmniejszenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 400,00 zł.
Dział 900 rozdz. 90095 – w ramach pozostałej działalności komunalnej dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8.600,00 zł, zmniejsza się plan wydatków składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6.000,00 zł oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.600,00 zł.