Jesteś tutaj:
90/2016
Zarządzenie Nr 90/2016
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:
Wójta Gminy Jednorożec
z dnia 28 listopada 2016 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2016, poz. 1870) zarządza się co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 108.667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok w kwocie 108.667,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
§ 2.
Budżet po zmianach wynosi:1. Dochody - 33.217.401,33 zł, w tym:
1) dochody bieżące -32.156.699,14 zł
2) dochody majątkowe - 1.060.702,19 zł
2. Wydatki - 33.028.011,33 zł, w tym:
1) wydatki bieżące -29.333.130,58 zł
2) wydatki majątkowe - 3.694.880,75 zł
§ 3.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do zarządzenia.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Jednorożec
/-/ Krzysztof Stancel
/-/ Krzysztof Stancel
Uzasadnienie
do wprowadzonych zmian w budżecie gminy
na 2016 rok
DOCHODY:
Zwiększa się planowane dochody na rok 2016 w kwocie 108.667,00 zł, wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 rozdz. 75011 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększona została dotacja w kwocie 299,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
Dział 852 rozdz. 85211 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 18.004,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.
Dział 852 rozdz. 85212 – decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku oraz 240 z 17 listopada 2016 roku zwiększona została dotacja w kwocie 125.110,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Dział 852 rozdz. 85213 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 351/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększona została dotacja w kwocie 1.309,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
Dział 852 rozdz. 85215 – decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszona została dotacja w kwocie 47,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.
WYDATKI:
Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 w kwocie 108.667,00 zł wg poniżej wymienionej klasyfikacji budżetowej:
Dział 750 rozdz. 75011 – w ramach urzędu gminy w związku ze zwiększoną dotacją dokonuje się zwiększenia planu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 299,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80110 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu wprowadza się plan wydatków z tytułu zwrotu dotacji na zakup podręczników dla uczniów w 2015 roku w kwocie 16,50 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków usług pozostałych w kwocie 911,00 zł, zmniejsza się plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 16,50 zł.
Dział 801 rozdz. 80146 – w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Jednorożcu dokonuje się zwiększenia planu wydatków podróży służbowych w kwocie 259,00 zł, zmniejsza się plan wydatków szkoleń pracowników w kwocie 259,00 zł.
Dział 801 rozdz. 80195 – w planie finansowym Publicznego Gimnazjum w Jednorożcu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków odpisów na ZFŚS w kwocie 911,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85211 – zgodnie ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 2.400,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600,00 zł, zakup materiałów w kwocie 6.088,00 zł, usługi pozostałe w kwocie 4.000,00 zł, podróże krajowe w kwocie 1.500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 416,00 zł..
Dział 852 rozdz. 85212 – zgodnie ze zwiększonymi dotacjami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 125.110,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85213 – zgodnie ze zwiększoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan wydatków składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.309,00 zł.
Dział 852 rozdz. 85215 – zgodnie ze zmniejszoną dotacją w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się plan wydatków świadczeń społecznych w kwocie 46,00 zł oraz plan wydatków zakupu materiałów w kwocie 1,00 zł.
Załączniki:
Nazwa pliku | Typ pliku | Rozmiar |
---|---|---|
Załącznik nr 1 | 146606 | |
Załącznik nr 2 | 164481 | |
Załącznik nr 3 | 145722 | |
Załącznik nr 4 | 150761 |